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报账票据整理指南
发布时间:2020-05-14 发布者: 浏览次数:

一、报账贴发票顺序

1、报销单

1)包含日常经费报销单差旅费报销单

2)右上角附件 X 请不要填写。

3)报销单应将电子版填好以后打印出来,避免金额计算错误。

4)差旅费报销单:在差旅费报销时,如果交了“培训费(可以报销)”培训期间就没有“市内交通补助费”,详情请见附件1

5)主管负责人由主管副院长签字;部门负责人由院长/书记签字;经办人由出差人签字。

6)所有的日常经费报销单中的经费类型(两种:部门预算经费;个人科研项目经费)和项目名称要填。

 

2、审批单

1)包含“出差审批单”、“办公设备零星购置审批表”

2)学院内老师,院长/书记签字

3)正处级领导出差,主管副校长签字

4)“出差审批单”中,若有学生随行出差,则“部门意见处:同意____人出差”处  人数要包括学生的人数,此处人数即:学生+老师人数和;

 

3、发票粘贴单

1)所有发票上均需粘贴在“27777788888精准管家婆免费粘贴单上,所有发票上只用写:经手人:9944cc免费资料(本人)

2)粘贴单上的粘贴单编号本页粘贴张数本页单据金额均应蓝黑钢笔或中性笔规范填写、不得随意涂改。

3)如果发票为电子发票,则需要填写电子发票申明书电子发票申明书要贴在电子发票的前面。

4)粘贴顺序及注意事项:1交通费票据——2住宿费发票——3其他发票。

1交通费票据

a火车票、汽车票、出租车票单独贴在1/2A4纸上

b错位粘贴

c出租车费,只能报在安康本地的车票

坐火车单趟10元,往返20元。坐汽车单趟20元,往返40元。

d)差旅费报销单子填写时,出租车票钱包含在车费里面,不能出现出租车三个字,例如:安康到西安,汽车票70.5元,出租车20元,则填写时:安康到西安交通费金额=70.5+20=90.5元,不单独列出出租车:20元。

e出租车票若为手撕发票:地方税务局监制  不能报;国家税务局监制  可以报;

起讫时间

起讫地点

城市间交通费

出发地

目的地

交通工具

金额

12

6

12

6

安康

西安

大巴

90.5

12

8

12

8

西安

安康

大巴

70.5

f)和交通一起产生的,发票邮寄费、保险均算做交通费的一部分。

g)如果报销飞机票,则需要附上登机牌或行程安排。

2住宿费发票

3其他发票。

培训费、会议费、会员费等发票

和培训、会议等相配套的,带公章的通知。其中包含议程、收费标准。

 

4、报备单

1)包含“领导干部外出报备单”“自行采购立项备案表”

2)正处级领导出差,需要打印出OA系统中的领导干部外出报备单(正处级领导出差时需要出差前在OA系统中申报)。

5附录

1)包含会议通知、培训通知、邀请函、比赛通知,要求院长签字

2)清单明细

3)合同

6、情况说明内容

1)教师带学生实习(见习)必须写情况说明,情况说明模板参考附件3 ,普通会议、考察、学习不需要

2)贴发票顺序:按说明中的材料顺序贴发票;

1)情况说明——2)老师差旅报销材料(6差旅报销单+出差审批单+票据粘贴单)——3)学生费用报销材料(4日常经费报销单+票据粘贴单+校外实习见习实训协议);

3)经手人签字,参与人签字,院长/书记签字

超过1万,聚宝盆心水主论坛www主管校领导签字

超过5万,计财处主管校领导签字

4)若是外出租车,则报销时需要租车合同;

 

7、资产登记卡

1)包含“固定资产”和“低值易耗品”登记卡两种

2)需要资产登记发票,需要2位经手人签字和副院长王克刚的验收人签字。不再需要学院院长和书记签字。

3)图书不管金额大小都要登记固定资产。

 

8、转账信息

姓名,建设银行,账号,电话

校内老师报账,建议用建行工资卡

 

二、签字

1、经手人签字:(1经费使用说明2两位经手人签名(3)日期

2、主管副院长签字:(1)情况属实(2)签名(3)日期

3、院长/书记签字

1)本学院经费,写明经费列支出处,签名,日期

2)其他部门经费,写情况属实,签名,日期,由出经费部门正处级一把手签字,写明经费列支出处

3)经费超过1万,聚宝盆心水主论坛www主管校领导签字(目前为张东红副校长)

经费超过5万,计财处主管校领导签字。

4所有发票原件均需按签字要求签字。

 

三、批量发放

1、需要填两张表(需要用计财处新的模板表)

批量发放明细表(7-17777788888精准管家婆免费劳务费发放表)  汇总表(7-2同行转账模板/ 7-3跨行转账模板;如果是报给一个人,则不需要批量发放明细表和汇总表,确保信息正确;

2、表的左上角盖公章(院办章子)。

3、经手人,院长/书记,或副校长在表的最后有总金额的地方签字

4、表的命名规则

劳务费电子表命名方式:姓名+金额+劳务费表(例如:张某某9600元劳务费表)

同行批量表命名方式:姓名+金额+同行表(例如:张某某9600元同行表)

跨行批量表命名方式:姓名+金额+跨行表(例如:张某某9600元跨行表)

5、附上证明材料(劳务费发放必须附劳务聘用合同。)

6、去计财处报账之前发给计财处  叶老师 QQ704614465

 

四、其他

1、每周三、周五下午不报账;

2个人科研项目购置耗材报帐流程请见附件2

3、报大创项目经费时,发票上需要两位项目成员签字。

4、第二课堂及创新创业教育实践经费报销时,必须要和学生有关;

 

学院综合办公室:0915-3358021    学生工作办公室:0915-3358014   

教学科研办公室:0915-3358049    系主任办公室   :0915-3358018

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